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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)研究

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)研究

定  價(jià):52 元

        

  • 作者:齊娥著
  • 出版時(shí)間:2023/1/1
  • ISBN:9787520823180
  • 出 版 社:中國(guó)商業(yè)出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:253頁
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:26cm
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基于金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)的背景下,企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司做好內(nèi)部審計(jì)工作,能達(dá)到有效防范風(fēng)險(xiǎn)的效果。如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)部審計(jì)的基本職能,屬于內(nèi)部審計(jì)人員最關(guān)心的問題。本書首先介紹了內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)概念、內(nèi)部審計(jì)的組織與人員構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)工作準(zhǔn)則;然后對(duì)內(nèi)部審計(jì)的工作流程、審計(jì)方法進(jìn)行了深入淺出的講解;最后對(duì)公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)、治理審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹,以拓展讀者的視角。
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